1、招聘程序:包括报名、资格审查、专业面试和测评、组织考察和选聘录用等环节。面试、测评的具体时间、地点另行通知。
2、报名时间:2017年8月28日至9月8日。
3、报名事项:有意应聘者,请将个人简历发送到 bailianhr@bl.com
联系人: 张燕 联系电话: 63323320
岗位名称 | 岗位说明 | 资格条件 |
审计项目实施 高级经理/ 经理 (1名) |
执行审计中心的各项制度和管理规范;熟练掌握内部控制体系及相关业务流程审计方法; 根据中心工作计划,编制审计方案,独立实施各类审计,并完成审计报告,对下属子公司内部控制制度的健全性、风险性、合规性进行评估; 正确执行审计、会计法规和相关制度,实施现场审计,收集审计证据、编写审计工作底稿、规范工作程序,能始终保持审计独立性和客观公正性; 做好与被审计单位(人)的沟通协调工作,对被审计单位提出审计建议、整改措施,开展后续审计。 |
全日制本科以上学历及会计师职称,具备CPA、CIA等相关专业资格证书者优先; 5年以上审计项目负责人、财务负责人等相关工作经验; 具有大型多元化集团内部审计工作经验者优先考虑; 具有较强的领导能力、团队带领能力、逻辑思维能力,沟通能力及协调能力,优秀的书面写作及口头表达能力; 熟悉国家会计法规及准则,具备财务、审计相关专业知识与经营管理相关业务知识,能熟练操作计算机并能使用各类财务软件,在信息系统、数据处理及金融类业务等方面有经验者优先; 有强烈的事业心、责任心和进取心,工作态度认真,个人综合素质高,并有高度的工作热情、敬业精神和良好的团队合作精神,严格遵守职业道德,忠于职守。 |
专职审计主管 (1名) |
执行审计中心的各项制度和管理规范; 准备审计资料,参与编制审计方案计划,按照审计方案,参与审计实施; 正确执行审计、会计法规和相关制度,参加现场审计,收集审计证据、编写审计工作底稿、规范工作程序,能始终保持审计独立性和客观公正性; 按照审计方案,对公司内控制度、管理流程进行初步风险评估,并提出改进意见,参与撰写审计报告,做好归档立卷审计资料; 做好与被审计单位(人)的沟通协调工作,对被审计单位提出审计建议、整改措施,开展后续审计。 |
全日制本科以上学历,具备相关专业技术资格、职称者优先; 3年以上审计、财务等相关工作经验; 有大型多元化集团内部审计工作经验者优先考虑; 熟悉国家会计法规及准则,具备财务、审计相关专业知识与经营管理相关业务知识,能熟练操作计算机并能使用各类财务软件,在信息系统、数据处理及金融类业务等方面有经验者优先; 有强烈的事业心、责任心和进取心,工作态度认真,个人综合素质高,并有高度的工作热情、敬业精神和良好的团队合作精神,严格遵守职业道德,忠于职守。 |